中共保山市委宣傳部2018年部門預(yù)算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
(三)重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
(二)財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
(一)因公出國(境)費
(二)公務(wù)接待費
(三)公務(wù)用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、預(yù)算收支增減變化情況說明
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
(三)國有資產(chǎn)占用情況
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
根據(jù)《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<保山市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革實施意見>的通知》(保辦字〔2015〕50號)精神,設(shè)立中共保山市委宣傳部,為市委工作部門,正處級。其主要職責(zé)是:
1.負責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作,聯(lián)系市社會科學(xué)界聯(lián)合會。
2.負責(zé)引導(dǎo)全市社會與論,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各新聞單位的工作。對保山日報社、市廣播電視臺的工作實施方針、政策指導(dǎo)。
3.負責(zé)從宏觀上指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)。聯(lián)系市文化廣播電視新聞出版局、市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會,對其政治方向和方針、政策方面實施領(lǐng)導(dǎo)。
4.負責(zé)規(guī)劃、部署全市性的思想政治工作。代管中共保山市委對外宣傳辦公室、保山市人民政府新聞辦公室(保山市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室),保山市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,保山市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室。配合市委組織部做好黨員教育工作,負責(zé)編寫黨員教育材料;會同有關(guān)部門研究改進干部群眾思想教育工作;領(lǐng)導(dǎo)市職工思想政治工作研究會。
5.會同市委組織部管理市文化廣播電視新聞出版局、市廣播電視臺、保山日報社、市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會、市社會科學(xué)界聯(lián)合會等部門和單位的領(lǐng)導(dǎo)干部;對各縣(市、區(qū))黨委宣傳部正副部長的任免提出意見;制定各級黨委宣傳部干部和有關(guān)宣傳文化系統(tǒng)干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施;負責(zé)新聞專業(yè)技術(shù)人員、企事業(yè)政工人員的職稱評定工作。
6.負責(zé)提出宣傳思想工作、文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針;指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)制訂政策法規(guī);按照省委和市委的要求,協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系。
7.負責(zé)指導(dǎo)、組織和協(xié)調(diào)對全市經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略、重大經(jīng)濟政策、重大經(jīng)濟文化活動的宣傳;組織保山市經(jīng)濟文化和整體對外形象的宣傳工作;指導(dǎo)規(guī)劃全市企事業(yè)單位職工思想政治工作。
8.負責(zé)指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和計劃的研究制定;管理市級精神文明、宣傳思想工作和文化產(chǎn)業(yè)專項資金;規(guī)劃、統(tǒng)籌、組織實施全市宣傳文化事業(yè)的重大建設(shè)項目;調(diào)研、指導(dǎo)全市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9.完成市委和省委有關(guān)部門交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
中共保山市委宣傳部編制2018年部門預(yù)算單位共1個,為財政全額供給單位,下設(shè)0個單位。其中:內(nèi)設(shè)7個正科級機構(gòu)(即:辦公室、宣傳科、理論科、干部科、文化教育科、《活水》編輯室、市委講師團辦公室)和機關(guān)黨總支,三個歸口管理機構(gòu)(即:保山市人民政府新聞辦公室(加掛保山市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室牌子),保山市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,保山市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室)和一個全額撥款所屬事業(yè)單位(保山新聞網(wǎng)站)。
(三)重點工作概述
2018年重點工作是:
一是實施“理論武裝”工程。繼續(xù)抓好各級黨委(黨組)中心組學(xué)習(xí),廣泛開展集中性宣講,抓好理論研究闡釋工作,推動哲學(xué)社會科學(xué)繁榮發(fā)展。
二是實施“輿論引導(dǎo)”工程。深入推進習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的學(xué)習(xí)宣傳,做好社會輿情的有力有效引導(dǎo)。
三是實施“道德建設(shè)”工程。推進隆陽區(qū)爭創(chuàng)省級文明城市,深化群眾性文明創(chuàng)建活動,實施氛圍營造工程,以家風(fēng)家訓(xùn)培育、學(xué)雷鋒志愿服務(wù)活動等為載體,推動核心價值觀建設(shè)工作落細落小落實。
四是實施“文化發(fā)展”工程。積極穩(wěn)妥推進文化體制改革,實施系列文化惠民工程,扎實推進6個文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè),確保到2020年文化產(chǎn)業(yè)增加值占生產(chǎn)總值比重達到5%以上,真正成為支柱性產(chǎn)業(yè)。
五是實施“精品外傳”工程。推動建立對外宣傳激勵機制,創(chuàng)作一首唱響保山歌曲;加強與中央和省級主流媒體的協(xié)調(diào)聯(lián)系,提高保山元素在中央、省級宣傳輿論主陣地的上稿量、出鏡率。
六是實施“陣地建設(shè)”工程。以巡察督查為抓手,推動責(zé)任制落小落細落到實處;加快媒體融合發(fā)展,構(gòu)建對外傳播矩陣;對領(lǐng)導(dǎo)干部和縣鄉(xiāng)宣傳干部開展黨的十九大精神輪訓(xùn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位1個。截止2017年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制28人,其中:行政編制20人,事業(yè)編制8人。在職實有44人,其中:財政全供養(yǎng) 44人,財政部分供養(yǎng)0人,非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 8人,其中: 離休 0人,退休 8人。車輛編制2輛,實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入 11,849,288.00元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款11,849,288.00元,政府性基金預(yù)算財政撥款0元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,其他收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
(二)財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 11,849,288.00元,其中:本年收入11,849,288.00元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款11,849,288.00元(本級財力11,849,288.00元,專項收入0元,執(zhí)法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0元,國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元),政府性基金預(yù)算財政撥款0元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出11,849,288.00元。財政撥款安排支出11,849,288.00元,其中,基本支出5,069,288.00元,項目支出6,780,000.00元。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組,主要用于行政人員、工勤人員工資福利支出、辦公費、電費、郵電費、差旅費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他交通費用、其他商品和服務(wù)、其他對個人和家庭的補助等支出;2013350事業(yè)運行472,860.00元,主要用于事業(yè)人員工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出;2080501歸口管理的行政單位離退休4,800.00元,主要用于退休人員公用支出;2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出698,100.00元,主要用于機關(guān)事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老保險繳費;2013302一般行政管理事務(wù)6,780,000.00元,主要用于宣傳工作、理論武裝及調(diào)研工作、學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)、輿論引導(dǎo)、電影劇本《惠通橋》創(chuàng)作、全市精神文明建設(shè)及思想政治等工作。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組(其中:基本支出5,069,288.00元,項目支出6,780,000.00元)。
基本支出:行政運行基本工資支出1,296,588.00元、津貼補貼支出1,613,940.00元、獎金支出108,049.00元;事業(yè)運行基本工資支出229,200.00元、津貼補貼支出136,380.00元、績效工資支出107,160.00元;商品和服務(wù)支出874,651.00元;對個人和家庭的補助420.00元;機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出698,100.00元;退休公用經(jīng)費支出4,800.00元。
項目支出:商品服務(wù)支出6,545,000.00元;對個人和家庭的補助50,000.00元;其他資本性支出185,000.00元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年中共保山市委宣傳部“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排169,000.00元,比上年預(yù)算減1,000.00元,同比下降0.59%。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費
安排因公出國(境)費0元,比上年預(yù)算增(減)0元,同比增長(下降)0%。2017年、2018年預(yù)算中均未安排預(yù)算。
(二)公務(wù)接待費
安排公務(wù)接待費69,000.00元,比上年預(yù)算減51,000.00元,同比下降42.5%。變動原因主要是我部將嚴格執(zhí)行“八項規(guī)定”、厲行節(jié)約,嚴格控制公務(wù)接待規(guī)模。
(三)公務(wù)用車運行維護及購置費
安排公務(wù)用車運行維護及購置費70,000.00元,比上年預(yù)算增20,000.00元,同比增長40%,其中:公務(wù)用車購置費0元,增(減) 0元,同比增長(下降)0%,未發(fā)生變動;公務(wù)用車運行維護費70,000.00元,增20,000.00元,同比增長40%,變動原因主要是2018年全市統(tǒng)一調(diào)整提高市本級車輛經(jīng)費定額標準。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算指標。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目3個,采購預(yù)算資金185,000.00元。
八、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年基本支出預(yù)算5,069,288.00元比上年4,407,300.00元增長661,988.00元,同比增15%,增減變化的原因主要是:
(一)工資調(diào)整,增加工資福利支出。
(二)調(diào)整2018年機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù),增加機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
(三)2018年全市統(tǒng)一調(diào)整市本級公用經(jīng)費及車輛經(jīng)費定額標準。
2018年項目支出預(yù)算6,780,000.00元比上年5,570,000.00元增長1,210,000.00元,同比增21.7%,增減變化的原因主要是:
(一)“宣傳工作經(jīng)費”新增“紀念改革開放40周年系列活動”。
(二)新增“理論武裝及調(diào)研工作經(jīng)費”。
(三)新增“與人民網(wǎng)、新華網(wǎng)合作經(jīng)費”。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入:指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.基本支出:是指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
3.項目支出:是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
5.三公”經(jīng)費預(yù)算: 指各部門(含下屬單位)從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2018年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)879,451.00元,比上年預(yù)算增194,351.00元,同比增28.37%,占基本支出的17.35%,增減變化的原因主要是2018年全市統(tǒng)一調(diào)整提高市本級公用經(jīng)費定額標準。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
責(zé)任編輯:錢秀英 編輯:段紹飛