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    首頁 保山新聞網(wǎng) 各項(xiàng)宣傳專欄 財政預(yù)決算公開

    中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度部門決算

    2022-09-23 17:52

    監(jiān)督索引號53050000373901000

    中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會

    辦公室2021年度部門決算

    目錄

    第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室概況

    一、主要職能

    二、部門基本情況

    第二部分  2021年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

    一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    二、國有資產(chǎn)占用情況

    三、政府采購支出情況

    四、部門績效自評情況

    (一)部門整體支出績效自評情況

    (二)部門整體支出績效自評表

    (三)項(xiàng)目支出績效自評表

    五、其他重要事項(xiàng)情況說明

    六、相關(guān)口徑說明

    第五部分  名詞解釋

    第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室概況

    一、主要職能

    (一)主要職能

    本部門經(jīng)中共保山市委辦公室批準(zhǔn)的“三定”方案為涉密文件,不予公開。

    (二)2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

    1.維護(hù)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全,強(qiáng)化網(wǎng)上正面宣傳,嚴(yán)格落實(shí)《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)管理規(guī)定》、《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可管理實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī),做好互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容管理,營造清朗網(wǎng)絡(luò)空間。

    2.全面貫徹落實(shí)《網(wǎng)絡(luò)安全法》,切實(shí)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)督檢查,多形式舉辦網(wǎng)絡(luò)安全宣傳活動等。

    3.協(xié)調(diào)推進(jìn)信息化建設(shè),助力保山高質(zhì)量發(fā)展。著力發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能,依托華為保山大數(shù)據(jù)中心品牌優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢,加大對大數(shù)據(jù)平臺應(yīng)用效果的宣傳推廣。在全市范圍內(nèi)開展政務(wù)信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)資源調(diào)查摸底,編制政務(wù)數(shù)據(jù)資源目錄及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,建立人口、法人、宏觀經(jīng)濟(jì)、自然和空間地理、工業(yè)經(jīng)濟(jì)5個基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫,夯實(shí)政務(wù)數(shù)據(jù)資源共享、業(yè)務(wù)協(xié)同和數(shù)據(jù)開放基礎(chǔ),推進(jìn)部門之間數(shù)據(jù)共享交換及逐步向社會開放。

    4.推進(jìn)網(wǎng)信體系建設(shè),夯實(shí)網(wǎng)信工作基礎(chǔ)。加快推進(jìn)全市網(wǎng)信系統(tǒng)隊(duì)伍保障體系、制度保障體系、技術(shù)保障體系建設(shè),為全市網(wǎng)信事業(yè)發(fā)展奠定了良好工作基礎(chǔ)。

    二、部門基本情況

    (一)部門決算單位構(gòu)成

    納入中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。

    (二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

    中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年末實(shí)有人員編制21人。其中:行政編制11人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制10人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員12人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員10人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

    離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

    實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。

    第二部分  2021年度部門決算表

    (詳見附件)

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度收入合計(jì)4,149,783.63元。其中:財政撥款收入4,149,422.62元,占總收入的99.99%;上級補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入361.01元,占總收入的0.01%。與上年對比減少4,192,735.67元,下降50.26%,主要原因分析:

    1.基本支出收入減少25,857.53元,主要是2021年績效工資、行政人員年終考核獎等調(diào)整停發(fā),津貼補(bǔ)貼、獎金等基本支出減少。

    2.項(xiàng)目支出收入減少4,167,106.16元,主要是2021年項(xiàng)目資金支出縮減,其中:電子政務(wù)設(shè)備購置和購買服務(wù)補(bǔ)助資金減少1,040,000.00元,網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)和網(wǎng)絡(luò)安全工作補(bǔ)助資金減少1,814,234.47元,保山市信息惠民數(shù)據(jù)共享交換工作補(bǔ)助資金減少849,245.00元,保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金減少512,926.69元。

    二、支出決算情況說明

    中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度支出合計(jì)4,149,422.62元。其中:基本支出3,112,213.67元,占總支出的75.00%;項(xiàng)目支出1,037,208.95元,占總支出的25.00%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比減少4,192,963.69元,下降50.26%,主要原因分析:

    一是基本支出減少25,857.53元,因2021年績效工資、行政人員年終考核獎等調(diào)整停發(fā),津貼補(bǔ)貼、獎金等基本支出減少。

    二是項(xiàng)目支出減少4,167,106.16元,因2021年項(xiàng)目資金支出縮減,其中:電子政務(wù)設(shè)備購置和購買服務(wù)補(bǔ)助資金減少1,040,000.00元,網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)和網(wǎng)絡(luò)安全工作補(bǔ)助資金減少1,814,234.47元,保山市信息惠民數(shù)據(jù)共享交換工作補(bǔ)助資金減少849,245.00元,保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金減少512,926.69元。

    (一)基本支出情況

    2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,112,213.67元。與上年對比減少25,857.53元,下降0.82%,主要原因?yàn)?021年績效工資、行政人員年終考核獎等調(diào)整停發(fā),津貼補(bǔ)貼、獎金等基本支出減少。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,817,272.25元,占基本支出的90.52%,人均131,525.32元;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)294,941.42元,占基本支出的9.48%,人均13,769.44元。

    (二)項(xiàng)目支出情況

    2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,037,208.95元。與上年對比減少4,167,106.16元,下降80.07%,主要原因?yàn)?021年項(xiàng)目資金支出縮減,其中:電子政務(wù)設(shè)備購置和購買服務(wù)補(bǔ)助資金減少1,040,000.00元,網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)和網(wǎng)絡(luò)安全工作補(bǔ)助資金減少1,814,234.47元,保山市信息惠民數(shù)據(jù)共享交換工作補(bǔ)助資金減少849,245.00元,保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金減少512,926.69元。

    具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:一是網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全和網(wǎng)絡(luò)安全補(bǔ)助資金78,407.00元,主要用于會議費(fèi)2,766.00元,培訓(xùn)費(fèi)3,973.00元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)50,000.00元,其他商品和服務(wù)支出(網(wǎng)絡(luò)安全宣傳)10,928.00元,信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新10,740.00元;二是保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金835,436.95元,主要用于辦公費(fèi)40,000.00元,水費(fèi)1,574.10元,電費(fèi)75,952.85元,差旅費(fèi)31,200.00元,維修(護(hù))費(fèi)11,080.00元,租賃費(fèi)(保山市電子政務(wù)外網(wǎng)系統(tǒng)平臺及電路租用等)598,280.00元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)(保山市電子政務(wù)機(jī)房等保三級測評)75,000.00元,辦公設(shè)備購置2,350.00元;三是保山信息惠民平臺及大數(shù)據(jù)應(yīng)用補(bǔ)助資金74,065.00元,主要用于差旅費(fèi)51,165.00元,辦公設(shè)備購置22,900.00元。另有一個涉密項(xiàng)目,按保密規(guī)定不公開。

    三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

    中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,149,422.62元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對比減少4,192,963.69元,下降50.26%,主要原因分析:

    一是基本支出減少25,857.53元,因2021年績效工資、行政人員年終考核獎等調(diào)整停發(fā),津貼補(bǔ)貼、獎金等基本支出減少。

    二是項(xiàng)目支出減少4,167,106.16元,因2021年項(xiàng)目資金支出縮減,其中:電子政務(wù)設(shè)備購置和購買服務(wù)補(bǔ)助資金減少1,040,000.00元,網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)和網(wǎng)絡(luò)安全工作補(bǔ)助資金減少1,814,234.47元,保山市信息惠民數(shù)據(jù)共享交換工作補(bǔ)助資金減少849,245.00元,保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金減少512,926.69元。

    (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

    1.一般公共服務(wù)(類)支出3,659,773.16元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.20%。主要用于組織事務(wù)支出15,000.00元(其中:其他組織事務(wù)支出15,000.00元);網(wǎng)信事務(wù)支出3,644,773.16元(其中:行政運(yùn)行1,675,243.97元,一般行政管理事務(wù)49,300.00元,信息安全事務(wù)78,407.00元,事業(yè)運(yùn)行932,320.24元,其他網(wǎng)信事務(wù)支出909,501.95元)。

    2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    8.社會保障和就業(yè)(類)支出262,568.80元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.33%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出262,568.80元(其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出262,568.80元)。

    9.衛(wèi)生健康(類)支出213,515.66元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.14%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出213,515.66元(其中:行政單位醫(yī)療87,740.58元,事業(yè)單位醫(yī)療59,853.52元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助65,921.56元)。

    10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出13,565.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.33%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出13,656.00元,為職工2021年度住房補(bǔ)貼。

    12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    (一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

    中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為45,000.00元,支出決算為35,277.83元,完成預(yù)算的78.40%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為34,807.83元,完成預(yù)算的99.45%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為470.00元,完成預(yù)算的4.70%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響,公務(wù)接待次數(shù)少,公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較高,2021年度共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次4人(其中:外事接待人次0人),為與公司對接相關(guān)服務(wù)公務(wù)接待。

    2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少1,635.17元,下降4.43%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算與上年對比無變動;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少32.17元,下降0.09%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,603.00元,下降77.33%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是受疫情影響,公務(wù)接待次數(shù)少,2021年度共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次4人(其中:外事接待人次0人),為與公司對接相關(guān)服務(wù)公務(wù)接待。

    (二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

    2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出34,807.83元,占98.67%;公務(wù)接待費(fèi)支出470.00元,占1.33%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次。

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出34,807.83元。其中:

    公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出34,807.83元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于網(wǎng)絡(luò)輿情及網(wǎng)絡(luò)安全工作調(diào)研、下鄉(xiāng)扶貧等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出470.00元。其中:

    國內(nèi)接待費(fèi)支出470.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次4人(其中:外事接待人次0人)。主要用于與公司對接相關(guān)服務(wù)發(fā)生的接待支出。

    國(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

    第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

    一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出294,941.42元,與上年對比增加2,142.48元,增長0.73%,主要原因分析:辦公費(fèi)支出增加10,966.45元,印刷費(fèi)支出增加3,956.00元,郵電費(fèi)支出增加2,430.48元,差旅費(fèi)支出增加940.00元,維修(護(hù))費(fèi)支出增加12,840.00元,公務(wù)接待費(fèi)支出減少1,603.00元,勞務(wù)費(fèi)支出增加14,400.00元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出減少14,400.00元,工會經(jīng)費(fèi)支出減少939.28元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少32.17元,其他交通費(fèi)用支出減少15,576.00元,其他商品和服務(wù)支出支出減少10,840.00元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)的日常公用經(jīng)費(fèi),具體是:辦公費(fèi)37,587.25元,印刷費(fèi)3,956.00元,郵電費(fèi)11,628.40元,差旅費(fèi)7,200.00元,維修(護(hù))費(fèi)12,840.00元,公務(wù)接待費(fèi)470.00元,勞務(wù)費(fèi)14,400.00元,工會經(jīng)費(fèi)50,339.94元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34,807.83元,其他交通費(fèi)用(含公務(wù)交通補(bǔ)貼)121,712.00元。

    二、國有資產(chǎn)占用情況

    截至2021年12月31日,中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室資產(chǎn)總額13,734,377.92元,其中,流動資產(chǎn)26,528.30元,固定資產(chǎn)10,432,897.92元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)3,271,140.00元,其他資產(chǎn)3,811.70元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加35,990.00元,其中固定資產(chǎn)增加25,250.00元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

    截圖

    三、政府采購支出情況

    2021年度,部門政府采購支出總額582,899.00元,其中:政府采購貨物支出70,215.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出512,684.00元。授予中小企業(yè)合同金額582,899.00元,占政府采購支出總額的100.00%。

    四、部門績效自評情況

    部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表12)。

    五、其他重要事項(xiàng)情況說明

    無。

    六、相關(guān)口徑說明

    (一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

    (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

    (三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

    (四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

    第五部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

    二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

    三、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    四、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

    八、三公經(jīng)費(fèi):是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    本部門不涉及專用名詞。

    監(jiān)督索引號53050000373901111

    中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度部門決算公開報告20220923041848302.doc

    中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度部門決算公開報表20220923041856056.xls

     

    責(zé)任編輯:錢秀英 編輯:李連杰

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