中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度部門(mén)決算
監(jiān)督索引號(hào)53050000373901000
中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室概況
一、主要職能
(一)主要職能
本部門(mén)經(jīng)中共保山市委辦公室批準(zhǔn)的“三定”方案為涉密文件,不予公開(kāi)。
(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.維護(hù)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)安全,強(qiáng)化網(wǎng)上正面宣傳。
2.抓互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容管理,營(yíng)造清朗網(wǎng)絡(luò)空間。嚴(yán)格落實(shí)《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)管理規(guī)定》、《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可管理實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī),切實(shí)強(qiáng)化屬地管理責(zé)任。
3.堅(jiān)持攻防結(jié)合,提升重點(diǎn)目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力。
4.堅(jiān)持統(tǒng)籌協(xié)調(diào),推進(jìn)信息化建設(shè)重點(diǎn)工作。圍繞數(shù)字經(jīng)濟(jì)三年行動(dòng)計(jì)劃,牽頭推進(jìn)數(shù)據(jù)資源體系建設(shè),持續(xù)開(kāi)展政務(wù)信息系統(tǒng)集約化建設(shè)。
二、部門(mén)基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門(mén)經(jīng)中共保山市委辦公室批準(zhǔn)的“三定”方案為涉密文件,不予公開(kāi)。所屬單位1個(gè),即:保山市大數(shù)據(jù)管理中心,為非獨(dú)立核算下屬事業(yè)單位。
(二)決算單位構(gòu)成
納入中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。
(三)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年末實(shí)有人員編制21人。其中:行政編制11人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制10人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員12人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員10人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人(離休0人,退休0人)。
實(shí)有車(chē)輛編制1輛,在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表;無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度收入合計(jì)5,124,237.78元。其中:財(cái)政撥款收入5,123,908.38元,占總收入的99.99%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入329.40元,占總收入的0.01%。與上年相比,收入合計(jì)增加974,454.15元,增長(zhǎng)23.48%。其中:財(cái)政撥款收入增加974,485.76元,增長(zhǎng)23.48%;上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng);事業(yè)收入較上年無(wú)增減變動(dòng);經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變動(dòng);附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng);其他收入減少31.61元,下降8.76%。主要原因一是年內(nèi)在職人員基本工資調(diào)整、級(jí)別工資、崗位工資增加,補(bǔ)發(fā)2021年7-12月基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng),工資等基本支出收入增加199,785.21元;二是項(xiàng)目支出收入增加774,700.55元,其中:網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)增加724,700.55元,2021年招錄定向選調(diào)生一次性工作生活補(bǔ)貼資金增加50,000.00元;三是2022年稅務(wù)局退“三代”手續(xù)費(fèi)較2021年減少,其他收入減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度支出合計(jì)5,123,908.38元。其中:基本支出3,311,998.88元,占總支出的64.64%;項(xiàng)目支出1,811,909.50元,占總支出的35.36%;上繳上級(jí)支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)增加974,485.76元,增長(zhǎng)23.48%。其中:基本支出增加199,785.21元,增長(zhǎng)6.42%;項(xiàng)目支出增加774,700.55元,增長(zhǎng)74.69%;上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng);經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變動(dòng);對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因一是年內(nèi)在職人員基本工資調(diào)整、級(jí)別工資、崗位工資增加,補(bǔ)發(fā)2021年7-12月基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng),工資等基本支出增加199,785.21元;二是項(xiàng)目支出增加774,700.00元,其中:網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)增加724,700.55元,2021年招錄定向選調(diào)生一次性工作生活補(bǔ)貼資金增加50,000.00元。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,311,998.88元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,002,748.15元,占基本支出的90.66%,人均136,488.55元;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)309,250.73元,占基本支出的9.34%,人均14,056.85元。
(二)項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,811,909.50元。其中:基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。
具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:一是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)1,761,909.50元,主要用于保障本地區(qū)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)安全和網(wǎng)絡(luò)安全及保山市電子政務(wù)外網(wǎng)平穩(wěn)運(yùn)行,其中:辦公費(fèi)12,000.00元,電費(fèi)120,920.00元,差旅費(fèi)40,134.50元,維修(護(hù))費(fèi)468,415.00元,租賃費(fèi)372,080.00元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)707,000.00元,其他商品和服務(wù)支出(網(wǎng)絡(luò)安全宣傳)5,400.00元,辦公設(shè)備購(gòu)置35,960.00元;二是2021年招錄定向選調(diào)生一次性工作生活補(bǔ)貼資金50,000.00元,主要用于發(fā)放2021年招錄定向選調(diào)生一次性工作生活補(bǔ)貼,其中:其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50,000.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,123,908.38元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加974,485.76元,增長(zhǎng)23.48%,主要原因一是年內(nèi)在職人員基本工資調(diào)整、級(jí)別工資、崗位工資增加,補(bǔ)發(fā)2021年7-12月基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng),工資等基本支出增加199,785.21元;二是項(xiàng)目支出增加774,700.00元,其中:網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)增加724,700.55元,2021年招錄定向選調(diào)生一次性工作生活補(bǔ)貼資金增加50,000.00元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出4,587,807.50元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.54%。主要用于組織事務(wù)50,000.00元,其中:其他組織事務(wù)支出50,000.00元;網(wǎng)信事務(wù)4,537,807.50元,其中:行政運(yùn)行1,832,318.44元、事業(yè)運(yùn)行943,579.56元、其他網(wǎng)信事務(wù)支出1,761,909.50元。
2.外交(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出298,051.20元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.82%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出298,051.20元,其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出298,051.20元。
9.衛(wèi)生健康(類(lèi))支出223,364.68元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.36%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療223,364.68元,其中:行政單位醫(yī)療93,255.80元、事業(yè)單位醫(yī)療61,116.08元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助68,992.80元。
10.節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出14,685.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.28%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出14,685.00元,其中:其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出14,685.00元。
12.農(nóng)林水(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為41,000.00元,支出決算為34,774.83元,完成年初預(yù)算的84.82%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算30,463.83元,占總支出決算的87.60%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算4,311.00元,占總支出決算的12.40%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算4,311.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為41,000.00元,支出決算為34,774.83元,完成年初預(yù)算的84.82%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為30,463.83元,完成年初預(yù)算的87.04%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4,311.00元,完成年初預(yù)算的71.85%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年充值的公務(wù)用車(chē)加油卡及ETC充值款未用完,2022年未充值公務(wù)用車(chē)加油卡及ETC;受疫情影響,公務(wù)接待次數(shù)少。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少503.00元,下降1.43%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng);公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少4,344.00元,下降12.48%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3,841.00元,增長(zhǎng)817.23%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2021年充值的公務(wù)用車(chē)加油卡及ETC充值款未用完,2022年未充值公務(wù)用車(chē)加油卡及ETC。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)安全及網(wǎng)絡(luò)安全工作調(diào)研、下鄉(xiāng)扶貧等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次40人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待中共云南省委網(wǎng)信辦工作調(diào)研、國(guó)家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理中心云南分中心工作調(diào)研、昌寧縣委宣傳部工作對(duì)接、芒棒鎮(zhèn)城河社區(qū)工作對(duì)接發(fā)生的接待支出。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出309,250.73元,比上年增加14,309.31元,增長(zhǎng)4.85%,主要原因是:辦公費(fèi)支出減少187.25元,印刷費(fèi)支出減少1,956.00元,郵電費(fèi)支出減少3,173.58元,差旅費(fèi)支出增加3,853.00元,維修(護(hù))費(fèi)支出減少6,840.00元,會(huì)議費(fèi)增加3,410.00元,培訓(xùn)費(fèi)支出增加5,856.00元,公務(wù)接待費(fèi)支出增加3,841.00元,勞務(wù)費(fèi)支出增加1,000.00元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出增加9,969.14元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少4,344.00元,其他交通費(fèi)用增加2,881.00元;會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等按需支出,2021年8月新入職1名選調(diào)生,工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)的日常公用經(jīng)費(fèi),具體是:辦公費(fèi)37,400.00元,印刷費(fèi)2,000.00元,郵電費(fèi)8,454.82元,差旅費(fèi)11,053.00元,維修(護(hù))費(fèi)6,000.00元,會(huì)議費(fèi)3,410.00元,培訓(xùn)費(fèi)5,856.00元,公務(wù)接待費(fèi)4,311.00元,勞務(wù)費(fèi)15,400.00元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)60,309.08元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,463.83元,其他交通費(fèi)用124,593.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額14,470,455.01元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)12,889.14元,固定資產(chǎn)11,157,590.88元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無(wú)形資產(chǎn)3,271,140.00元,其他資產(chǎn)28,834.99元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加736,077.09元,其中固定資產(chǎn)增加724,692.96元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表)
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額51,573.83元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3,000.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出48,573.83元。授予中小企業(yè)合同金額51,573.83元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算:各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53050000373901111
中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告20230919110155602.doc
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